Como evitar a exclusão do Simples Nacional por impostos em atraso

Evite A Exclusao Do Simples Nacional Por Impostos Atrasados Resp 0e010da20467d073006a303f09a7c4819d9c3f04b8c611f0f6jpeg - GGV Assessoria Contábil

Sua empresa faz parte das quase 700 mil micro e pequenas que juntas devem R$ 12 bilhões à Receita Federal e correm risco de exclusão do Simples Nacional. Essa medida pode aumentar imediatamente a carga tributária, reduzir a liquidez e afetar o crescimento ao restringir acesso a linhas de crédito e benefícios fiscais.

Ser desenquadrado do regime simplificado significa perder a guia única de recolhimento (DAS), ter burocracia maior e enfrentar multas e juros mais altos. Além disso, a exclusão impacta diretamente o fluxo de caixa, dificultando o planejamento financeiro de curto e longo prazo.

Nesta curadoria, apresentamos orientações práticas para verificar se sua empresa recebeu o Termo de Exclusão, entender prazos de regularização e evitar surpresas desagradáveis. Acompanhe e proteja seu negócio.

O risco de perder os benefícios do Simples Nacional

Ser excluído do Simples Nacional vai muito além de uma simples mudança de alíquota: significa o fim do regime tributário simplificado que reúne nove tributos em uma única guia de pagamento (DAS). Sem esse benefício, sua empresa passa a cumprir diversas obrigações acessórias separadas, aumentando o volume de trabalho e a necessidade de apoio contábil especializado.

Na prática, a saída do Simples Nacional eleva imediatamente a carga tributária, pois o cálculo volta a obedecer às regras mais complexas de lucro presumido ou real, com alíquotas e cálculos mais onerosos. Além do impacto direto no fluxo de caixa, a exclusão reduz a competitividade ao encarecer produtos e serviços; prejudica o acesso a linhas de crédito com juros favorecidos e limita a participação em licitações públicas.

Empresas desenquadradas ainda podem enfrentar multas, juros e dificuldades para regularizar pendências passadas. Planejamento financeiro e prazos apertados tornam-se um desafio extra, comprometendo projetos de expansão e a sustentabilidade do negócio.

Como verificar se sua empresa recebeu o Termo de Exclusão

Para confirmar se sua empresa foi notificada, acesse seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) e siga estas etapas:

  • Acesse o Portal do Simples Nacional e clique em “Simples Nacional – Serviços”.
  • Faça login com o código de acesso (use o número do recibo da declaração de IR de 2025 ou 2026).
  • Na tela de serviços, selecione “Comunicações” ou “DTE”.
  • Busque pela mensagem intitulada “Termo de Exclusão do Simples Nacional”.
  • Abra o documento; o sistema registrará automaticamente data e hora do acesso.
  • Baixe e salve o comprovante de ciência, com a “Data de Ciência” preenchida.

Revisar o relatório de pendências anexado ao termo ajuda a identificar todos os débitos com a Receita Federal e a PGFN. Lembre-se: se você não abrir o termo em até 45 dias, a ciência será registrada automaticamente, iniciando o prazo de 90 dias para regularização.

Prazos e procedimentos para regularizar impostos em atraso

Ao abrir o Termo de Exclusão no DTE-SN ou após 45 dias da disponibilização, inicia-se automaticamente a contagem de 90 dias para regularização das dívidas. Nesse período, o empresário deve adotar uma das seguintes alternativas:

  • Pagamento à vista: quitação integral de todos os débitos listados no relatório de pendências;
  • Parcelamento no Simples Nacional ou na PGFN: solicitação junto ao portal, observando entrada mínima de 20% e prazo máximo de até 60 meses;

É fundamental acompanhar o calendário de vencimentos das parcelas e manter os comprovantes atualizados no DTE-SN. Caso o termo não seja acessado em até 45 dias, o sistema registra “ciência por decurso de prazo” e o prazo de 90 dias já começa a contar. O não cumprimento gera desenquadramento automático a partir de 1º de janeiro de 2027.

Consequências do desenquadramento e como retornar ao Simples Nacional

Se a empresa não quitar os débitos até o prazo estabelecido, a exclusão do Simples Nacional passa a valer em 1º de janeiro de 2027. Nesse cenário, o recolhimento tributário deixa de ser feito por meio do DAS unificado e volta a ocorrer pelos regimes de Lucro Presumido ou Real, com alíquotas mais altas, obrigações acessórias individualizadas e cálculos mensais separados.

O desenquadramento acarreta:

  • Obrigações fiscais e contábeis mais complexas;
  • Aumento de custos com tributos e serviços de contabilidade;
  • Limitação de acesso a linhas de crédito e benefícios fiscais.

Para retornar ao Simples Nacional, siga estes passos no ano seguinte à exclusão (janeiro):

  • Atualize o relatório de pendências no Portal do Simples Nacional ou no DTE-SN;
  • Quite ou renegocie todas as dívidas identificadas;
  • Preencha o pedido de reingresso em “Simples Nacional – Solicitação de Opção”;
  • Aguarde a análise e, se aprovado, o regime será restabelecido a partir de 1º de janeiro do ano de adesão.

Atente-se ao cronograma anual e mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados para garantir um retorno sem contratempos.

Boas práticas para monitorar sua caixa eletrônica e prevenir surpresas

Manter o DTE-SN sempre em dia é essencial para evitar surpresas e garantir tempo hábil para agir. Confira as dicas:

  • Agende revisões periódicas — acesse a DTE-SN ao menos uma vez por semana ou quinzenalmente;
  • Configure alertas — no próprio Portal do Simples Nacional, cadastre e-mails e telefones para notificação de novas mensagens;
  • Atualize contatos — verifique regularmente se os dados de e-mail e telefone estão corretos para não perder avisos;
  • Organize comprovantes — crie pastas no sistema local para arquivar termos e comprovantes com data de ciência;
  • Atribua responsáveis — designe um colaborador ou responsável fiscal pela checagem e follow-up de pendências;
  • Ative lembretes — use a agenda corporativa para lembrar prazos de pagamento e revisões dos alertas;
  • Verifique filtros de spam — garanta que e-mails do domínio “.gov.br” não sejam direcionados à caixa de lixo.

Assim, você mantém o canal oficial de comunicação sempre monitorado e evita desenquadramentos inesperados.

Como a GGV Assessoria pode ajudar sua empresa

Com foco no Simples Nacional e na legalização de empresas, a GGV Assessoria oferece um atendimento personalizado que alia expertise contábil e tecnologia para manter sua empresa em conformidade e evitar riscos de exclusão do regime simplificado.

Entre os principais serviços:

  • Monitoramento constante do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE-SN), para identificar termos de exclusão e relatórios de pendências assim que forem disponibilizados;
  • Orientação completa sobre parcelamentos e negociações de débitos, definindo a melhor estratégia entre pagamento à vista ou parcelamento no Simples Nacional e na PGFN;
  • Gestão de prazos de regularização, com alertas programados e controle de comprovantes de ciência para garantir o cumprimento dos 90 dias;
  • Emissão de relatórios detalhados de pendências fiscais e acompanhamento de processos de reingresso ao Simples Nacional;
  • Atualização cadastral junto à Receita Federal, assegurando o recebimento de notificações e correspondências eletrônicas.

Com a GGV Assessoria ao seu lado, você ganha tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio, sabendo que todos os aspectos contábeis e tributários estão sob controle.

Não perca as próximas novidades: acompanhe nosso blog

Fique por dentro de todas as novidades do universo contábil e tributário! A cada semana, publicamos análises detalhadas, dicas práticas e orientações sobre o Simples Nacional e demais regimes fiscais. Não deixe de acompanhar nosso blog para receber em primeira mão informações que podem ajudar você a manter sua empresa sempre em dia e preparada para aproveitar novas oportunidades de crescimento.

Fonte Desta Curadoria

Este artigo é uma curadoria do site InvestNews. Para ter acesso à matéria original, acesse Impostos em atraso podem excluir empresa do Simples Nacional

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